Ez az oldal azt írja le, hogyan kerül a termék a raktárba a beszállítótól, és hogyan folytatódik a beszállító számlája a pénzügyi nyilvántartásban.
Termék kizárólag raktári bevételezéssel (vagy gyártással) kerülhet a rendszerbe. Nincs olyan mód, amivel „csak úgy„ növelni lehetne egy termék készletét.
Vissza az áttekintőhöz: Az eVIR logisztikai folyamata
A bevételezést megelőzheti beszállítói rendelés, de nem kötelező. Az értelme kettős: a szállítónak küldhető egy megrendelés PDF beszerzési árakon, és a bevételezéskor a tételeket nem kell újra rögzíteni.
Rendelések → Beszállítói → Berendelés készítéseÁFA körön kívüli jelölésRészletesen: Beszállítói rendelés
Ha már vannak nyitott vevői rendelések, a rendszer kiszámolja, miből mennyit kell berendelni:
Rendelések → Műveletek → Berendelés generálásVevői rendeléstől független rendelés oszlopban lehet raktárkészletre is rendelni a vevői igényen felülRészletesen: Berendelés generálás, Berendelés generálás (teljes)
A vevői rendelés rögzítésekor a | Termék beszállítótól | gombbal a vevői rendeléssel egyidejűleg elkészül a beszállítói rendelés is. Beszállítónként külön PDF készül, és beszállítónként adható meg hivatkozási szám. → Értékesítési folyamat
Rendelések → Beszállítói → Berendeléslista — Összes / Szállítandó / Részteljesített / LezártRendelések → Beszállítói → Berendelés állapotok — mi érkezett meg eddig, mire várunk még → Berendelés állapotokRendelések → Beszállítói → Hiányzó tételekA rendszer kétféle bizonylat alapján tud bevételezni: a szállító számlája vagy a szállító szállítólevele alapján.
| Bevételezés számláról | Bevételezés szállítólevélről | |
|---|---|---|
| Mikor | A számla az áruval együtt érkezik | Az áru megjön, a számla később jön |
| Készletre kerül | igen | igen |
| A termék tulajdonjoga | rendezett | idegen készlet — a szállító még nem számlázta ki |
| Pénzügyi következmény | a szállítói számla rögzíthető a nyilvántartásba | egyelőre semmi; a számla érkezésekor kell összevezetni |
| Gyakoriság | ez a tipikus, egyszerűbb eset | akkor kell, ha az áru és a számla elválik |
Raktár → Bevételezés számlárólÁfakörön kívüli bevételezés jelölése, ha a számla nem tartalmaz ÁFÁ-tGyári számos nyilvántartást igénylő terméknél nem elég a mennyiséget megadni: annyi gyári számot is rögzíteni kell, amennyi a mennyiség.
A megadott nettó egységár a cikk ár paraméterei közé bekerül Utolsó beszerzési árként. → Cikk ár paraméterek
A rendszer figyel a számlaszámokra: ugyanattól a partnertől nem enged kétszer ugyanazzal a számlaszámmal bevételezni.
Ez a folyamat két részből áll. Amikor az áru megérkezik szállítólevéllel:
Raktár → Bevételezés szállítólevélrőlAmeddig a termékek csak szállítólevéllel vannak bevételezve, a rendszer idegen készlet megjelöléssel informál az állapotról bizonylat készítésekor.
Amikor később megérkezik a számla a szállítólevelekről:
Ilyenkor nem történik újabb árumozgás, a termékek nem kerülnek újra bevételezésre. Csak a szállítói számla érkeztetése és a szállítólevélhez, illetve a termékekhez rendelése történik meg a háttérben.
Részletesen: Raktári bevételezés
Ha egy termék a rendszer szerint nincs készleten, de fizikailag kimenne, a | Termék utólagos bevételezése | gomb használható. Ennek következményeiről: Logisztika belső működése.
A vevői számlák automatikusan bekerülnek a pénzügyi nyilvántartásba, a szállítói számlák nem — azokat rögzíteni kell. Erre három út van:
Rendszer → Beállítások → Rendszerbeállítások menüpont Pénzügyi számlák területén a Szállítói számla automatikus import mezőt bekapcsolva a bevételezés befejezése után a program azonnal a szállítói számla rögzítésére irányít, és automatikusan kitölti a partner, számlaszám és tétel adatokat. → Rendszerbeállítások: Pénzügyi számlákRaktár → Bevétel pénzügyi import → Importálandó számlák — azok a bevételezések, amelyekhez még nem tartozik pénzügyi számla. A Nem importálandó számlák listában azok szerepelnek, amelyeknél ez a kapcsolat szándékosan törölve lett.Pénzügy → Számlák → Új számla → Új számlaJavasolt gyakorlat: a bevételezési bizonylat számát ráírni a szállítói számlára. Így a két bizonylat összekapcsolódik, és látszik, hogy a bevételezés megtörtént.
Folytatás: Pénzügyi folyamat
Raktár → Bevételezés listák — bevételezések szállítólevél és számla szerint, tételesen isRaktár → Bevételezés listák → Csak szállítólevélről bevételezett — a még nem számlázott (idegen) készletLogisztika → Cikk karton — egy cikk teljes mozgástörténete → Cikk kartonLogisztika → Bizonylat forrásraktára → Bizonylat forrásraktáraRaktár → Bevételezés számláról stornoRaktár → Bevételezés szállítóról stornoRészletesen: Visszáru, sztornó, helyesbítés, Bizonylat sztornózás
Kapcsolódó oldalak: