Tartalomjegyzék
Beszerzési folyamat
Ez az oldal azt írja le, hogyan kerül a termék a raktárba a beszállítótól, és hogyan folytatódik a beszállító számlája a pénzügyi nyilvántartásban.
Termék kizárólag raktári bevételezéssel (vagy gyártással) kerülhet a rendszerbe. Nincs olyan mód, amivel „csak úgy„ növelni lehetne egy termék készletét.
Vissza az áttekintőhöz: Az eVIR logisztikai folyamata
A folyamat
Előfeltételek
- Termék a cikktörzsben → Előkészítés — törzsadatok
- Legalább egy raktár → Raktár törzsadatok
- A beszállító mint partner → Partnernyilvántartás
- Beszerzési árkategória → Árkategóriák
1. Beszállítói rendelés (opcionális)
A bevételezést megelőzheti beszállítói rendelés, de nem kötelező. Az értelme kettős: a szállítónak küldhető egy megrendelés PDF beszerzési árakon, és a bevételezéskor a tételeket nem kell újra rögzíteni.
Kézi rögzítés
Rendelések → Beszállítói → Berendelés készítése- Partner (a beszállító) kiválasztása
- Paraméterek: szállítási határidő, folyamat állapot, árkategória,
ÁFA körön kívülijelölés - Szállítói hivatkozási szám (ha van)
- Tételek hozzáadása: | Termék cikktörzsből |, | Szolgáltatás keresés |, | Korábbi rendelések |, | Korábbi berendelések |
- | Felvesz | — elkészül a rendelés és a szállítónak küldhető PDF
Részletesen: Beszállítói rendelés
Generálás vevői rendelésekből
Ha már vannak nyitott vevői rendelések, a rendszer kiszámolja, miből mennyit kell berendelni:
Rendelések → Műveletek → Berendelés generálás- A listában cikkszámonként látszik a rendelt, a teljesített, a rendelés raktárában lefoglalt és a már berendelés alatt lévő mennyiség, valamint a rendszer által javasolt berendelendő mennyiség
- A
Vevői rendeléstől független rendelésoszlopban lehet raktárkészletre is rendelni a vevői igényen felül - Beszállító választása cikkszámonként (a korábbi bevételezések alapján felkínálva)
- | Számol |, majd | Kész |, végül két rögzítési mód közül lehet választani:
- | Felvesz tételes | — a szállítói rendelés a konkrét vevői rendelésekhez kötődik
- | Felvesz összesített | — cikkszámonként összevont rendelés, vevői rendeléshez kötés nélkül
Részletesen: Berendelés generálás, Berendelés generálás (teljes)
Vevői rendelés közben
A vevői rendelés rögzítésekor a | Termék beszállítótól | gombbal a vevői rendeléssel egyidejűleg elkészül a beszállítói rendelés is. Beszállítónként külön PDF készül, és beszállítónként adható meg hivatkozási szám. → Értékesítési folyamat
Nyomon követés
Rendelések → Beszállítói → Berendeléslista— Összes / Szállítandó / Részteljesített / LezártRendelések → Beszállítói → Berendelés állapotok— mi érkezett meg eddig, mire várunk még → Berendelés állapotokRendelések → Beszállítói → Hiányzó tételek
2. Bevételezés
A rendszer kétféle bizonylat alapján tud bevételezni: a szállító számlája vagy a szállító szállítólevele alapján.
| Bevételezés számláról | Bevételezés szállítólevélről | |
|---|---|---|
| Mikor | A számla az áruval együtt érkezik | Az áru megjön, a számla később jön |
| Készletre kerül | igen | igen |
| A termék tulajdonjoga | rendezett | idegen készlet — a szállító még nem számlázta ki |
| Pénzügyi következmény | a szállítói számla rögzíthető a nyilvántartásba | egyelőre semmi; a számla érkezésekor kell összevezetni |
| Gyakoriság | ez a tipikus, egyszerűbb eset | akkor kell, ha az áru és a számla elválik |
2/a. Bevételezés számláról
Raktár → Bevételezés számláról- Partner (a szállító) kiválasztása
-
- a szállítói számla dátuma és számlaszáma
- célraktár kiválasztása
Áfakörön kívüli bevételezésjelölése, ha a számla nem tartalmaz ÁFÁ-t
- Tételek hozzáadása — a fontosabb gombok:
- | Termék cikktörzsből |
- | Beszállítói rendelés | — a korábban rögzített berendelések tételeinek betöltése
- | Rendezetlen szállítólevelek | — a szállítólevélről már bevételezett tételek összevezetése a most érkezett számlával
- | Szállítólevél beszállítónként | — ugyanaz, partnerenkénti bontásban
- | Bizomány szállító | — bizományba vett termékek elszámolása
- | Felvesz |
Gyári számos nyilvántartást igénylő terméknél nem elég a mennyiséget megadni: annyi gyári számot is rögzíteni kell, amennyi a mennyiség.
A megadott nettó egységár a cikk ár paraméterei közé bekerül Utolsó beszerzési árként. → Cikk ár paraméterek
A rendszer figyel a számlaszámokra: ugyanattól a partnertől nem enged kétszer ugyanazzal a számlaszámmal bevételezni.
2/b. Bevételezés szállítólevélről, majd a számla
Ez a folyamat két részből áll. Amikor az áru megérkezik szállítólevéllel:
Raktár → Bevételezés szállítólevélről- A lépések megegyeznek a számlás bevételezéssel, csak a szállítólevél dátumát és bizonylatszámát kell megadni
Ameddig a termékek csak szállítólevéllel vannak bevételezve, a rendszer idegen készlet megjelöléssel informál az állapotról bizonylat készítésekor.
Amikor később megérkezik a számla a szállítólevelekről:
Ilyenkor nem történik újabb árumozgás, a termékek nem kerülnek újra bevételezésre. Csak a szállítói számla érkeztetése és a szállítólevélhez, illetve a termékekhez rendelése történik meg a háttérben.
Részletesen: Raktári bevételezés
Utólagos bevételezés
Ha egy termék a rendszer szerint nincs készleten, de fizikailag kimenne, a | Termék utólagos bevételezése | gomb használható. Ennek következményeiről: Logisztika belső működése.
3. Átvezetés a pénzügybe
A vevői számlák automatikusan bekerülnek a pénzügyi nyilvántartásba, a szállítói számlák nem — azokat rögzíteni kell. Erre három út van:
- Félautomata, a bevételezés végén. A
Rendszer → Beállítások → Rendszerbeállításokmenüpont Pénzügyi számlák területén aSzállítói számla automatikus importmezőtbekapcsolvaa bevételezés befejezése után a program azonnal a szállítói számla rögzítésére irányít, és automatikusan kitölti a partner, számlaszám és tétel adatokat. → Rendszerbeállítások: Pénzügyi számlák - Utólag, listából.
Raktár → Bevétel pénzügyi import → Importálandó számlák— azok a bevételezések, amelyekhez még nem tartozik pénzügyi számla. ANem importálandó számláklistában azok szerepelnek, amelyeknél ez a kapcsolat szándékosan törölve lett. - Kézzel.
Pénzügy → Számlák → Új számla→ Új számla
Javasolt gyakorlat: a bevételezési bizonylat számát ráírni a szállítói számlára. Így a két bizonylat összekapcsolódik, és látszik, hogy a bevételezés megtörtént.
Folytatás: Pénzügyi folyamat
Ellenőrzés, listák
Raktár → Bevételezés listák— bevételezések szállítólevél és számla szerint, tételesen isRaktár → Bevételezés listák → Csak szállítólevélről bevételezett— a még nem számlázott (idegen) készletLogisztika → Cikk karton— egy cikk teljes mozgástörténete → Cikk kartonLogisztika → Bizonylat forrásraktára→ Bizonylat forrásraktára
Ha hibás a bevételezés
Raktár → Bevételezés számláról stornoRaktár → Bevételezés szállítóról storno
Részletesen: Visszáru, sztornó, helyesbítés, Bizonylat sztornózás
Kapcsolódó oldalak:
